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广西科技大学第二附属医院2025年单位预算公开
文章来源:       作者:第二临床医学院_第二附属医院公用通讯员      编辑:      发布时间:2025-02-23        浏览:


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第一部分:单位概况

第二部分:广西科技大学第二附属医院2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西科技大学第二附属医院2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

广西科技大学第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、防筛、保健和康复为一体的三级肿瘤专科医院,是广西科技大学直属附属医院,承担广西科技大学第二临床医学院教学任务。医院是第一批全国百姓放心示范医院、健康促进医院、四星级绿色环保医院。是桂中地区最早开展以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级肿瘤专科医院。医院先后获批柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心、柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室四个研究平台,拥有全国最大的甲状腺标本库,截至目前甲状腺标本量达7000余例。

医院奉行“院有品牌、科有特色、人有专长”的理念,整合自身优势,科学、规范构建学科体系。

(二)机构设置结构

二、机构设置情况

医院是党委领导下实行院长负责制的非营利性医疗机构,全院共设置设立临床科室26个、医技科室10个,1个社区卫生服务中心。研究机构及平台4个。医院学科门类齐全,设有肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、疼痛科、病理科、医学影像科、核医学科、中医科、临床营养科、肿瘤放射治疗中心、内镜中心、甲状腺疾病诊疗中心、肿瘤介入中心等科室。

第二部分:广西科技大学第二附属医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

预算总收入36,718.31万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少380.08万元,下降1.02%;预算总支出36,718.31万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少380.08万元,下降1.02%。

二、单位预算收入总体情况说明

预算总收入36,718.31万元,较上年减少380.08万元,下降1.02%,主要原因是根据医院事业发展规划和实际运营情况,坚持积极稳妥的原则,全面预测各项收入。单位收入主要包括:事业收入30,484.93万元,占总收入83.02%,一般公共预算拨款869.21万元,占总收入2.37%,其他收入5,364.17万元,占总收入14.61%。

三、单位预算支出总体情况说明

预算总支出36,718.31万元,较上年减少380.08万元,下降1.02%,主要原因是医院根据“以收定支,收支平衡”的原则,根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。单位支出主要包括:人员经费13,532.69万元,占总支出36.85%;事业单位运行经费13,394.37万元,占总支出36.48%;资本性支出4,489.5万元,占总支出12.23%;归还贷款利息及本金5,301.75万元,占总支出14.44%等。

四、政府性基金预算支出情况说明

医院2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

医院2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

医院2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

医院运行经费支出共13,394.37万元,较上年减少1,010.56万元,下降7.02%,主要为:维修(护)费365.30 万元,较上年下降20.14%;专用材料费11,143.41 万元,较上年下降4.26%;其他商品服务支出722.99万元,较上年下降31.51%等。

八、政府采购预算安排情况说明

医院2025年政府采购预算总金额15,399.58万元。其中:货物类采购14,079.24万元、工程类采购200.00万元、服务类采购1,120.34万元。

九、国有资产占用情况说明

医院2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)医院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目23个,预算资金26,777.04万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

中央财政重大公共卫生服务补助资金

3万元

通过实施对公立医院农村癌症早诊早治项目和食品安全风险监测项目的工作,达到推动农村早癌早诊疗发展、实现让基层群众在当地就能享受到科学、合理、高效的医疗卫生服务的目标,通过强基层来解决看病难看病贵等问题,实现提高农村群众就医满意度的目标。

医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费

6.56万元

通过实施研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术,为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术,促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用,达到大幅提高基层医疗卫生技术水平和综合服务能力,提高卫生服务的公平性的目标。

医药卫生人才队伍建设专项资金

10万元

通过开展对口县级医院支援工作,达到加强县级医院人才培养和学科建设,提高服务能力和管理水平。加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治,方便农村居民群众就近得到较高水平的基本医疗服务,缓解看病难问题的目标。

医疗护理员培训和规范管理项目

50万元

通过培养培训护理高技能人才项目的实施,达到促进护理专业高质量充分就业、提供高水平的护理服务,提高医疗服务质量的目标。

公立医院取消药品加成补偿经费

162.99万元

通过实施公立医院取消药品加成补偿经费的项目,对我院2025年因取消药品减少的收入进行合理的补偿,达到落实政府投入责任,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制的目标。

肿瘤诊疗能力提升项目

1,000万元

通过实施肿瘤诊疗能力提升项目,引进及更新放疗设备,加强医院肿瘤治疗能力,方便肿瘤病人就近治疗,节省患者外出就医的费用,达到提升患者就医体验及服务满意度的目标。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入。如:中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:广西科技大学第二附属医院2025年单位预算公开报表

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